Как сделать авансовый отчет в 1С 83 Бухгалтерия

Как сделать авансовый отчет в 1С 83 Бухгалтерия

Как сделать авансовый отчет в 1С 83 Бухгалтерия

По моему наблюдению для начинающих бухгалтеров оформление авансовых отчётов представляет значительную трудность на первых порах.

Сегодня мы рассмотрим азы этого дела, а также наиболее популярные случаи из жизни. Все эксперименты будем ставить в 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0).

Не мне вам рассказывать, что за расчёты с подотчетными лицами в бухгалтерии отвечает 71 счёт:

Выдача активов отражается работнику по дебету этого счёта, а списание — по кредиту.

Ну, например, выдали 5000 под отчёт из кассы:

Работник отчитался об использовании этих средств, например, на оплату общехозяйственных расходов. ну, например, за электричество:

Почему я сказал активов? Всё потому, что выдавать работнику мы можем:

  • Наличные денежные средства (из кассы через РКО)
  • Безналичные денежные средства (переводом с расчётного счёта организации на карточный счёт сотрудника)
  • Денежные документы (например, билеты на самолёт для командировки)

Давайте рассмотрим каждый из перечисленных выше примеров.

Выдача наличных денежных средств из кассы

Для выдачи аванса из кассы мы оформляем расходный кассовый ордер (в тройке это документ «Выдача наличных»):

В виде операции указываем «Выдача подотчетному лицу»:

Проводка получилась такой:

Выдача безналичных денежных средств

В этом случае перечисление денежных средств осуществляется на карточный счёт сотрудника (счёт, к которому привязана банковская карта, при помощи которой сотрудник сможет снять эти деньги).

В тройке эта операция оформляется обычным документом «Списание с расчетного счета»:

Также не забываем указать в виде операции «Перечисление подотчетному лицу»:

Проводка получилась такой:

Выдача денежных документов

Денежным документом может являться, например, билет на самолёт, который организация приобрела для сотрудника, который едет в командировку.

После покупки этот билет учитывается по дебету счёта 50.03:

При выдаче этого билета сотруднику под отчёт (перед командировкой) бухгалтерия оформляет документ «Выдача денежных документов»:

А на закладке «Денежные документы» указывает этот самый билет:

Проводка получилась такой (списали билет со счёта 50.03):

  • Мы имеем право выдавать под отчёт только работникам организации — лицам, с которыми у нас заключён трудовой или гражданско-правовой договор.
  • Список таких лиц утверждается отдельным приказом руководителя.
  • В этом же приказе оговаривается максимальный срок, через который работник должен отчитаться перед бухгалтерией; если работник уезжает в командировку — то этот срок автоматически продлевается до его возвращения.

Сотрудник отчитывается

Но ведь активы выдаются сотруднику не просто так, а для выполнения определённого служебного поручения. Поэтому наступает момент, когда работник должен отчитаться перед бухгалтерией по форме АО-1.

Это такая печатная форма в которой указывается:

  • всё, что мы выдали сотруднику под отчёт
  • всё, на что он потратил эти деньги (или не потратил, а может вообще перерасход был)
  • к этой форме прилагаются оправдательные документы (чеки, накладные, акты, билеты. )

Вот вам пример формы АО-1:

Этот отчёт (АО-1) составляется работником совместно с бухгалтерией и утверждается руководителем. В самом низу указывается количество документов и листов, на которых они приложены к отчёту (чеки обычно целыми пачками наклеивают на листы формата А4).

Так вот, чтобы напечатать такой отчёт (АО-1), списать с сотрудника задолженность по 71 счёту, а также принять расходы в тройке существует документ «Авансовый отчет»:

Пробежимся вкратце по его закладкам:

Примеры авансовых отчётов из жизни

Заполняем закладку «Авансы»:

Надо сказать, что эта закладка никак не отображается в проводках документа, а идёт только для печатной формы АО-1.

Заполняем закладку «Товары» (купили кучу всего и поставили на десятку):

Вот проводки этой закладки:

Заполняем закладку «Оплата»(гасим долг перед поставщиками, ну или оплачиваем аванс):

Примеры заполнения закладки «Прочее».

Оплата услуг связи:

Оплата объявлений в газете:

Списание суточных и долга за командировочных билетов:

Оплата за какие-то услуги (сразу списываем на 26):

Кстати, на закладках «Товары» и «Прочее» присутствует галка «СФ», если её поставить, то по этой строке введётся Счёт-фактура полученная:

Причём она будет привязана прямо к авансовому отчёту:

После заполнения документа «Авансовый отчёт» осталось лишь его распечатать :

Мы молодцы, на этом всё

Кстати, подписывайтесь на новые уроки.

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

Владимир Милькин

Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Авансовый отчет в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения по шагам

Авансовый отчет в 1С служит для подтверждения сотрудником (подотчетным лицом) израсходованной суммы денег, выданных ему ранее авансом. Рассмотрим пошаговую инструкцию на примере, как правильно сделать, заполнить и провести авансовый отчет в 1С Бухгалтерии 8.3 (3.0).

Кстати! Заполнение авансового отчета в 1С 8.2 (2.0) ничем не отличается. Можете смело использовать эту инструкцию для старых версий программы.

Как сделать новый авансовый отчет

Чтобы создать и заполнить «Авансовый отчет» в 1С 8.3, заходим в меню «Банк и касса», пункт «Авансовые отчеты». В форме списка нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма нового документа.

Аванс может оформляться на следующие цели:

    товаров, оборудования и т.п.;
  • почтовые расходы;
  • приобретение возвратной тары;
  • расчеты с поставщиками; .

В документе данные операции отражаются в соответствующих закладках.

закладки авансового отчета

Первая закладка «Авансы» служит для отражения полученных авансов. Для образца я специально предварительно создал документ «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Выдача подотчетному лицу» и добавил его в табличную часть «Авансы» (подробнее как создать РКО в 1С).

Таким образом, мы видим, что за сотрудником Базиным А.В. числится неизрасходованный аванс в размере 1000 руб.

печатная форма авансового отчета

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

В одном «Авансовом отчете» можно отразить все предусмотренные операции для списания с подотчетного лица выданного ему аванса.

Допустим, что на эту сумму он приобрел:

  • мышь оптическую – 200 руб.;
  • сделал предоплату поставщику – 600 руб.;
  • заправил машину бензином – 200 руб.

Все эти данные заносим в документ.

товары оплата и прочее

Как видим, у подотчетного лица произошел перерасход на 100 руб. Теперь авансовый отчет можно провести и распечатать:

образец факта перерасхода в печатной форме

Что видно и в подвале документа:

подвал документа

Выдача денежных средств в 1С подотчетному лицу

Выдача перерасхода оформляется так же «Расходным кассовым ордером» с видом операции «Выдача подотчетному лицу».

После проведения документа можно увидеть, какие проводки делает авансовый отчет в 1С:

проводки авансового отчета в 1С

В нашем случае проводка 26-71.01. Счет учета заполняется на соответствующих вкладках (товары, оплаты, прочее) либо берется по умолчанию из настроек счетов учета.

Наше видео про авансовые отчеты в 1С 8.3:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

Поддержите нас, расскажите друзьям!

СПРОСИТЕ в комментариях!

У вас ошибка!!
Допустим, что на эту сумму он приобрел:

мышь оптическую – 200 руб.
сделал предоплату поставщику – 600 руб.
заправил машину бензином – 200 руб.
Все эти данные заносим в документ.

А на скриншоте документа рисуете расходы на заправку 300 рублей.
Исправляйте.

Спасибо за прочтение

А данные занесенные на других вкладках? Там три скриншота

Здравствуйте, Кирилл!
Как сделать так, чтобы в авансовом отчете напротив слова «бухгалтер» стояла фамилия сотрудника?

Как сделать чтобы в строке получен аванс выбивались дата и номер расходного ордера( требование гл.бухгалтера)

По умолчанию нельзя такого сделать. Можно попросить что бы любой программист 1с сделал такую доработку — она совсем небольшая.

Добрый день, подскажите, новое предприятие, закупаю технику,канцелярию, из документов только чеки, оплачиваю наличкой, в авансовом отчете мне заносить в графу «товары» или «оплата»?

Если правильно вас понял — это приходуете материалы (товары), которые вы потом будете списывать «в производство».

ну покупаю, потом приходую, потом со склада в производство. а в авансовом отчете то какую графу заполнять?

Добрый день, где отражается по проводкам оплата поставщику?
проводки по а/о д.б.
Дт 41 — Кт 71 — 200 мышь
Дт 60.02 — Кт 71 — 600 аванс
Дт 90.02 — Кт 71 300 бензин
или нет?

Добрый день!Подскажите пожалуйста, вот такой случай…директор за свои деньги все купил и принес чеки в бухгалтерию, как сделать в этом случае авансовый отчет, чтобы была видна задолженность за предприятием…

Добрый день! Просто сделайте обычный авансовый отчет. Задолженность предприятия появится на 71 счете.

Скажите, а могу я эти затраты взять при расчете налога на прибыль?он же еще не выплаченным считается…

Я, к сожалению, программист, а не бухгалтер

Но мне очень кажется что такие затраты попадают в налог на прибыль)

Ой, простите, хочется узнать все и сразу…
Спасибо Вам за помощь…

если Вы оплачиваете расходы директора после получения от него денег — то ав.отчет не оформляется.Так как по общему правилу этот документ составляют только в том случае, когда работники предварительно получили деньги под отчет. То есть авансовый отчет нужен для того, чтобы показать, на что израсходованы средства компании (п. 4.4 Положения ЦБ РФ от 12.10.2011 № 373-П).
Как правило, налоговики на местах соглашаются с тем, что для того, чтобы возместить сотруднику затраты, достаточно его заявления о компенсации расходов, приказа руководителя о возмещении средств и документов об оплате. При этом лучше, чтобы «первичка» была выписана на имя фирмы, — это поможет сотруднику избежать уплаты НДФЛ и подтвердит обоснованность расходов. Однако иногда проверяющие требуют еще и общий приказ по компании о порядке компенсации таких затрат. поэтому лучше его издать. Например, внутрифирменным приказом можно закрепить возможность приобретать сотрудниками материалы для фирмы за счет своих средств. А также оговорить максимальную сумму покупки, срок возврата денег и т. п. Ознакомить с этим приказом следует всех работников под роспись.
Это оформляется через сч 73- расчеты по возмещению материального ущерба

Совет: Как сделать авансовый отчет в 1С:Бухгалтерии 8.3?

Выдача денежных средств сотруднику подотчет – распространенная практика в любой организации. Программа 1С:Бухгалтерия 8 позволяет автоматизировать рутинные процедуры учета таких операций.

Как сделать авансовый отчет? Первый шаг – необходимо оформить выдачу средств подотчет. Помимо наличных денежных средств подотчет также могут быть выданы безналичные денежные средства (на карту работнику), либо денежные документы (талоны ГСМ, билеты, талоны на питание и пр.). Рассмотрим каждый из вариантов. Создание документов для каждого из случаев производится из раздела меню Банк и касса

Оформить расходный кассовый ордер в 1С 8.3

Для оформления выдачи Наличных денежных средств, необходимо зайти в пункт Кассовые документы. Откроется список, в верхней части которого по кнопке «Выдача» вы сможете создать документ «Выдача наличных». В документе необходимо заполнить следующие реквизиты:
Вид операции – Выдача подотчетному лицу; Получатель; Сумма; Организация; Статья расходов.

Документ выдачи наличных денежных средств в 1С 8.3

Оформление выдачи Безналичных денежных средств оформляется с помощью документа, который можно создать из пункта «Банковские выписки». Заполняются те же реквизиты:
Вид операции – Выдача подотчетному лицу; Получатель; Сумма; Организация; Статья расходов.

Документ выдачи безналичных денежных средств в 1С 8.3

Оформление выдачи Денежных документов осуществляется через одноименный пункт Денежные документы. При создании документа помимо реквизитов Вид операции, Организация, необходимо заполнить вкладки Кому и Денежные документы.

создать документ выдачи денежных документов в 1С

После оформления документов выдачи средств подотчет вы можете составить и заполнить авансовый отчет в 1С 8.3. Для этого в разделе Банк и касса, в пункте Авансовые отчеты создается новый документ. Обязательно заполняются реквизиты Подотчетное лицо и Организация.
Далее во вкладке Авансы указываются документы, которыми были отражены выданные сотруднику подотчет средства, по которым он сейчас отчитывается (Например, расчетный кассовый ордер, списание с расчетного счета или выдача денежных документов).
Далее заполняются следующие вкладки: Товары, Оплаты и(или) Прочее.

как заполнить авансовый отчет в 1С 8.3

На вкладке «Дополнительно» можно указать представителей сторон, которые подтянутся в печатную форму. Если оставить пункты пустыми, то данные необходимо будет заполнить ручкой.

Также сотрудник мог произвести оплату поставщикам в счет уже полученных товаров или услуг, или в счет будущих поставок. Для этого заполняется вкладка Оплаты. Для этого во вкладке необходимо указать документ расхода, который будет погашен выданными подотчет средствами.

Во всех остальных случаях используется вкладка Прочее, например, если сотрудник отчитывается за приобретенные канцелярские принадлежности, либо покупку авиабилетов, командировочные и любые другие расходы, которые не подходят для оформления в качества Товаров.

Обратите внимание, что при заполнении вкладок Товары и Прочее вы можете поставить галочку в столбце СФ, чтобы при создании авансового отчета сразу сформировать счет-фактуры по выбранным позициям, если они были выданы поставщиками.

После того, как все шаги были выполнены, вы можете распечатать и подписать печатную форму авансового отчета (АО-1). Делается это из созданного нами документа Авансовый отчет через меню Печать. Образец авансового отчета из 1С:Бухгалтерии 8.3 представлен на картинке.

как оформить авансовый отчет в 1С:Бухгалтерии 8.3

В данном случае сотрудник с разрешения руководства потратил больше денежных средств, чем ему было выдано, получился перерасход. При этом сотруднику необходимо вернуть разницу. Для этого составляется дополнительный документ о выдаче сотруднику наличных денежных средств.

Если же у сотрудника образовался остаток, то есть часть денег не была потрачена, то они возвращаются в кассу и формируется документ поступления наличных денежных средств от подотчетного лица. Данные по документам вносятся в печатную форму авансового отчета.

Авансовые отчеты в 1С 8.3 — пошаговая инструкция по заполнению

Бухгалтера очень часто встречаются с необходимостью создания авансовых отчетов при расчетах наличными с сотрудниками. Данный документ необходим для подтверждения израсходованной суммы либо денежных документов, выданных сотруднику ранее.

Приведем простой пример. Сотрудника отправили в командировку и выдали определенную сумму на покупку билета. По возвращении он предоставляет этот билет бухгалтеру для того, чтобы подтвердить, сколько денег он израсходовал фактически. Затем бухгалтер на его основании делает авансовый отчет.

Можно привести еще множество примеров. Это покупка материалов, товаров (канцтовары, хоз. инвентарь и пр.), плата за ГСМ, суточные, почтовые расходы и многое другое.

В этой статье мы рассмотрим инструкцию по шагам создание авансового отчета в 1С 8.3 и приведем образец его заполнения.

Выдача денежных средств

Первым делом сотруднику выдаются деньги или денежные документы. Оформить данную операцию в 1С 8.3 можно через кассовые документы и денежные документы соответственно. Они находятся в разделе «Банк и касса».

банк и касса в интерфейс 1С

Кроме приведенных выше способов можно воспользоваться списанием с расчетного счета, но в нашем примере данный вариант рассматриваться не будет, потому что данный вид операции чаще встречается с наличным, а не безналичным расчетом.

Ниже приведен пример выдачи наличных подотчетному лицу. Он формирует проводки по счетам Дт 71.01 – Кт 50.1. Счет учета подставляется автоматически, но его можно изменить при заполнении документа.

выдача наличных в подотчет

Данный документ так же используется в тех случаях, когда произошел перерасход выданных средств. Проще говоря, сотруднику выдали 1000 рублей, а он потратил с разрешения руководителя 1500 рублей. Разницу в 500 рублей следует оформить выдачей наличных.

Оформление авансового отчета в 1С

Оформление данного документа практически одинаково как в версии 3.0 (8.3), так и в 2.0 (8.2), поэтому эта статья подойдёт всем.

Чтобы сделать новый авансовый отчет, нужно в меню «Банк и касса» и выберите пункт «Авансовые отчеты». В открывшейся форме списка нажмите на кнопку «Создать».

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

создание авансового отчета

Сначала необходимо выбрать сотрудника, на которого оформляется документ и подразделение.

На первой вкладке перечисляются те документы, по которым сотрудник получил эти денежные средства. Валюта и сумма подставится автоматически.

Вкратце рассмотрим содержимое остальных вкладок:

  • На вкладке «Товары» указывается список ТМЦ, которые были приобретены подотчетным лицом. При указании счетов учета по данным товарам сформируются проводки по поступлению.
  • Третья вкладка содержит данные о возвратной таре, которую сотрудник получил от поставщика.
  • Вкладка «Оплата» содержит данные о суммах, которые заплатили поставщики за ранее приобретенные товары, предоплата.
  • На вкладке «Прочее» указываются иные расходы. В нашем случае мы отчитаемся именно на этой вкладке.

указание документа расхода

Перед печатью нужно провести документ. Печатная форма данного документа находится в меню «Печать» — «Авансовый отчет (АО-1)».

печатная форма авансового отчета

Как мы можем увидеть в печатной форме и в нижней части формы документа, у данного сотрудника получился перерасход.

перерасход у подотчетного лица

Это означает то, что он истратил больше денежных средств, чем ему выдали изначально. В нашем примере разница в 100 рублей будет отражена на счете 71.01. Как было ранее указано, что разницу в суммах необходимо вернуть сотруднику при помощи документа кассового документа выдачи наличных.

Смотрите также видео инструкцию по заполнению авансового отчета в 1С:

Как сделать авансовый отчет в 1с Бухгалтерия

Авансовый отчет — это первичный документ, который подтверждает расходование денежных средств, выданных сотруднику организации (подотчетному лицу) для выполнения служебного поручения (поездки в командировку, закуп ТМЦ, расходы на ГСМ, покупка канцтоваров и.т.д). Предоставляется сотрудником по форме № АО-1 или по форме которая, утверждена организацией.

Авансовый отчет по приобретенным товарно-материальным ценностям (с счетом-фактурой).

С расчетного счета организации ООО «Финанс Групп» перечислены денежные средства Антонову Петру Вячеславовичу, для покупки строительных материалов. Сумма денежных средств составляет 20 000 руб.

Антонов Петр Вячеславович приобрел 15 листов ЛДСП (2800*2070), по цене 1200 руб за шт., на общую сумму 18 000 руб.(НДС в том числе). Предоставил авансовый отчет и СФ, вернул 2000 руб. в кассу организации.

1.Перечисление подотчетных денежных средств сотруднику:

Для отражения данной операции в учете нужно подготовить «Платежное поручение» отправить его в банк, оплатить и выгрузить банковскую выписку в программу. Сформируется документ «Списание с расчетного счета».

Платежное поручение.PNG

Рис. 1 «Платежное поручение»

Списание с РС.PNG

Рис. 2 «Списание с расчетного счета»

Д 71.01 К51 Перечисление денежных средств с Р/С организации подотчетному лицу в рублях.

2.Предоставление авансового отчета сотрудником:

Для отражения данной операции в учете нужно ввести документ «Авансовый отчет»
Документ «Авансовый отчет» находится в разделе «Банк и касса».

В верхней части документа указываются:

— склад, на который поступят ТМЦ
— организация

В табличной части документа на закладке «Авансы» укажите документ, по которому перечислены/выданы денежные средства сотруднику. Сумма аванса заполнится автоматически.

На закладке «Товары» нужно заполнить все данные по поступившим ТМЦ.

Учет входящего НДС регистрируется при проведении документа «Авансовый отчет»

а отчет 1 вкладка.PNG

Рис. 3 «Авансовый отчет, закладка Авансы»

авансовый отчет вкладка 2.PNG

Рис. 4 «Авансовый отчет, закладка Товары»

Д 10.09 К 71.01 Принятие к учету инвентаря и хозяйственных принадлежностей, поступивших от подотчетного лица в рублях.

Д 19.03. К 71.01 Учет входного НДС

При проведении счета-фактуры полученного будет принят НДС к вычету

Д 68.02 К 19.03 Вычет НДС по материально-производственным запасам

3.Возврат неиспользованных денежных средств в кассу организации:

Для отражения данной операции в учете нужно ввести документ «Поступление наличных».

Документ находится в разделе «Банк и касса» — «Кассовые документы», так же данный документ можно создать на основании документа «Авансовый отчет».
В этом случае заполнятся автоматически:
Вид операции: «Возврат от подотчетного лица»

Графа «Основание»: «Внесение остатка по авансовому отчету 00БП-000001 от 28.02.2021»

Движение документа Поступление наличных в кассу.PNG

Рис. 5 «Поступление наличных»

Д 50.01 К 71.01 Возврат неиспользованных денежных средств в кассу организации от подотчетного лица в рублях.

Если сотрудник предоставляет товарный чек без СФ, то на закладке «Товары» не нужно заполнять реквизиты СФ и ставить галочку СФ.

Авансовый отчет по оплате работ (услуг) оформляется аналогично отчету по приобретенным товарно-материальным ценностям. Данные о полученных услугах вносятся на закладке «Прочее» в документе «Авансовый отчет».

Приобретение ГСМ по авансовому отчету
При приобретении ГСМ информация о расходах указывается на закладке «Товары» в документе «Авансовый отчет».

Документ «Авансовый отчет по командировке»
Для учета командировочных расходов в программе есть документ «Авансовый отчет по командировке».

Авансовый отчет по командировке.PNG

Рис.6 «Авансовый отчет по командировке»

Поле «Аванс» заполняется автоматически, при выборе документа, по которому были выданы денежные средства сотруднику.

При добавлении строк в табличную часть автоматически рассчитывается остаток или перерасход по выданным денежным средствам и отображается под табличной частью.
Из документа «Авансовый отчет» можно создать «Билеты» по которым сотрудник ездил в командировку, переход доступен в нижней части документа по ссылке.

Документ «Авансовый отчет по командировке» формирует следующие движения:

Движения документа АО по командировке.png

Для просмотра состояния расчетов с подотчетными лицами, можно сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами».

Читайте также  Сколько экземпляров возражений на исковые
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector